愛施德新CEO上馬 公司治理和運(yùn)作不規(guī)范被問責(zé)

愛施德內(nèi)部提拔副董事長周友盟為新任CEO

  每經(jīng)記者 唐強(qiáng)

  愛施德(002416,收盤價(jià)11.97元)繼1月28日宣布總裁樂嘉明辭職后,今日(1月30日)迅速公布宣布董事會(huì)同意聘任新總裁的決定。與此前高薪挖人相比,該公司此次選擇了內(nèi)部提拔,副董事長周友盟將接手CEO之職。

  除此之外,愛施德還同時(shí)披露,2014年12月11日,公司收到證監(jiān)會(huì)深圳監(jiān)管局監(jiān)管函,并被直接點(diǎn)出公司存在治理和規(guī)范運(yùn)作不規(guī)范等共計(jì)9項(xiàng)細(xì)分問題,公司稱,部分問題已完成整改,未來將加強(qiáng)監(jiān)管。

  前聯(lián)通集團(tuán)銷售總經(jīng)理上任

  今日,愛施德發(fā)布董事會(huì)決議公告宣布,經(jīng)公司提名委員會(huì)提名,董事會(huì)投票同意,聘任周友盟為公司總裁。

  資料顯示,周友盟為國務(wù)院政府津貼獲得者,曾任中國聯(lián)通集團(tuán)銷售部總經(jīng)理、中國聯(lián)通廣東分公司副總經(jīng)理等職務(wù)。2014年2月28日,愛施德通過臨時(shí)股東大會(huì)審議,增補(bǔ)周友盟為該公司非獨(dú)立董事,此后任職愛施德副董事長。

  《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,周友盟的任期與愛施德第三屆董事會(huì)的任期相同,雖然現(xiàn)已提名總裁之職,但其薪酬仍按副董事長的薪酬執(zhí)行。事實(shí)上,2012年年愛施德為了挖來前總裁樂嘉明花費(fèi)了不小的代價(jià),公司為其開出的年薪高達(dá)664萬元,并計(jì)劃授予其對(duì)應(yīng)的價(jià)值超過2000萬元的激勵(lì)股權(quán)。

  據(jù)愛施德此前公布的薪酬管理辦法規(guī)定,周友盟調(diào)整后的固定薪酬區(qū)間在150萬元~170萬元之間,浮動(dòng)薪酬以股份公司年度稅后凈利潤為提取績(jī)效獎(jiǎng)金的依據(jù),即按照稅后凈利潤的一定比例提取績(jī)效獎(jiǎng)金。

  擺在周友盟面前的是眾多棘手問題。其中,首要任務(wù)或許是穩(wěn)定動(dòng)蕩的管理層,因?yàn)?014年愛施德就有10余位高管離職。其次,便是經(jīng)營業(yè)績(jī)問題,2014年前三季度,因手機(jī)產(chǎn)品銷售增速放緩等因素影響,公司僅實(shí)現(xiàn)凈利5040.13萬元,同比降90.7%。

  治理、會(huì)計(jì)、內(nèi)審均存問題

  與此同時(shí),愛施德還令人意外地發(fā)布了一份公告稱:2014年12月11日,深圳證監(jiān)局曾向其下發(fā)了《監(jiān)管關(guān)注函》,公司對(duì)涉及問題做出整改。

  《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,2014年愛施德并未公布上述《監(jiān)管關(guān)注函》。在該份函件中,證監(jiān)會(huì)深圳監(jiān)管局直指愛施德在治理和規(guī)范運(yùn)作、會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作、內(nèi)審作用等多方面存在問題,一共有9項(xiàng)細(xì)分問題,并要求公司對(duì)9項(xiàng)問題于2015年1月31日以前完成整改工作。

  首先,在“治理和規(guī)范運(yùn)作”領(lǐng)域,《監(jiān)管關(guān)注函》首先明確指出總裁薪酬問題,稱愛施德2012年10月16日薪酬與考核委員會(huì)審議通過了新聘總裁樂嘉明的薪酬方案,但未提交董事會(huì)審議,不符合《上市公司章程指引》關(guān)于公司總裁薪酬需由董事會(huì)決定的相關(guān)規(guī)定。

  監(jiān)管函在上述領(lǐng)域還指出了部分董事辭職公告不及時(shí)、內(nèi)幕信息知情人登記不完善、對(duì)外投資決策程序不規(guī)范等問題。

  其次,監(jiān)管函指出的第二大問題屬于會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作領(lǐng)域。比如,愛施德對(duì)存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提謹(jǐn)慎性不足,價(jià)保計(jì)提金額與實(shí)際支付差異較大。此外監(jiān)管函還指出存在子公司部分賬務(wù)處理依據(jù)不足的問題。

  第三,監(jiān)管函稱,內(nèi)審部分作用未能有效發(fā)揮。如未按照要求開展自查自糾工作;未對(duì)影響財(cái)務(wù)報(bào)表真實(shí)性的重大事項(xiàng)展開審計(jì)工作。


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